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用友u8反结账怎么操作
用友u8反结账怎么操作
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用友u8反结账怎么操作

用友u8反结账方法如下: 工具/原料:Dell游匣G15、win10、用友U8财务软件2.1 1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。 2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。 3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。 4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。

用友u8怎么年度结转
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用友u8怎么年度结转

用友u8软件年度结转操作步骤: 1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。 2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据“。 3、 在结转上年数据中选择总账系统结转。 4、 点下一步。 5、结转数据。

用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
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用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?

1、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。 2、以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。 3、账套主管重新以新年度登录管理系统。点击“年度帐”——“结转上年数据”——“供销链结转”——“确认”——“开始”——“确定”。 4、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“工资管理结转”——“确认”——“是”——“是否选择清零项”——“选择清零项目”——“结束”。 5、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“总账系统结转”——“选择结转方式”——“查看结转报告”。 扩展资料 主要内容 一般分为年终转账、结清旧账、记入新账: (1)年终转账。计算出各账户12月份合计数和全年累计数,结出12月末余额,编制结账前的“资产负债表”。再将应对冲转账的各个收入、支出账户余额,填制12月份的记账凭证(凭证按12月份连续编号,填制实际处理日期)分别转入“预算结余”、“基金预算结余”和“专用基金结余”科目冲销。 (2)将当年“财政周转金支出”转入“财政周转金收入”科目冲销,并将财政周转金收支相抵后的余额转入“财政周转基金”。 (3)结清旧账。将各个收入和支出账户的借方、贷方结出全年总计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清。对年终有余额的账户,在“摘要”栏内注明“结转下年”字样,表示转入新账。 (4)记入新账。根据本年度各个总账账户和明细账户年终转账后的余额编制年终决算“资产负债表”和有关明细表(不编记账凭证),将表列各账户的余额直接记入新年度有关总账和明细账各账户预留空行的余额栏内,并在“摘要”栏注明“上年结转”字样,以区别新年度发生数。 (5)决算经本级人民代表大会常务委员会(或人民代表大会)审查批准后,如需更正原报决算草案收入、支出数字时,则要相应调整旧账,重新办理结账和记入新账。 参考资料:百度百科-财政总预算会计年终结账

用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
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用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?

1、先备份账套2、进入系统管理--录入操作员“账套主管”--录入密码3、进入系统管理后--年度帐--建立年度帐---需要等一段时间,提示成功后确定4、重新登陆系统管理--录入操作员“账套主管”--录入密码5、进入系统管理后--年度帐--结转上年数据---选择模块 1、各月记账、结账。 2、进入系统管理,结转年度帐,即可。 注意:结转应收应付时,会自动提示,请选择按明细结转,这样便于做账龄分析。

用友财务软件T3标准版年度如何结转?
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用友财务软件T3标准版年度如何结转?

1、点击打开用友软件T3系统管理。 2、进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。 3、进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。 4、登录后,点击年度账然后点击建立选项。 5、弹出建立年度账对话框,直接点击确认。 6、弹出确认建立年度账,点击是。 7、等待建立年度账。 8、新年度账建立成功。 9、回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮。 10、再点击系统菜单下的注册。 11、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。 12、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)。 13、结转上年数据,点击确认。 14、结转完成,出现正常结转科目数。